Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 178/2024 Hlasové služby 28,00 s DPH Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331 11.09.2024 Slovak Telekom,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 18.09.2024 18.09.2024
Faktúra 177/2024 Údržba tlačiarne 91,20 s DPH 47/2024 11.09.2024 Iveta Sokolová-OPTIMA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 18.09.2024 18.09.2024
Faktúra 176/2024 Ciachovanie prístroja a reagencie 123.60+222.00 s DPH 44/2024 11.09.2024 Chromservis SK s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 18.09.2024 18.09.2024
Faktúra 175/2024 Školské lavice UA, šatňové skrinky 2 703,60 s DPH 38/2024,39/2024 03.09.2024 Konimpex,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 04.09.2024 04.09.2024
Faktúra 172/2024 Inštalácia,zaškolenie 61,20 s DPH 47/2024 02.09.2024 Iveta Sokolová-OPTIMA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 03.09.2024 03.09.2024
Faktúra 170/2024 Služby ochrany pred požiarmi za 08/2024 30,00 s DPH K.Nevelosová-NEVKA:30.09.2006 02.09.2024 Katerina Nevelosová-NEVKA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 03.09.2024 03.09.2024
Faktúra 171/2024 Mesačný poplatok 082024 81,38 s DPH Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841 02.09.2024 Slovak Telekom,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 03.09.2024 03.09.2024
Faktúra 169/2024 Vodné,stočné,zrážková voda 891,26 s DPH VVS,a.s.,Košice/01/214/2002 02.09.2024 Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 03.09.2024 03.09.2024
Faktúra 173/2024 Učebnice 797,90 s DPH 31/2024 02.09.2024 TAKTIK vydavateľstvo,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 03.09.2024 03.09.2024
Faktúra 174/2024 Učebnice 1 534,90 s DPH 31/2024 02.09.2024 preskoly s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 03.09.2024 03.09.2024
Faktúra 168/2024 Multifunkčné zariadenie 240,00 s DPH 46/2024 28.08.2024 Iveta Sokolová-OPTIMA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 28.08.2024 02.09.2024
Faktúra 167/2024 Učebnice 416,93 s DPH 31/2024 27.08.2024 MEGABOOKS SK spol.s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra 166/2024 Učebnice 398,01 s DPH 31/2024 27.08.2024 MEGABOOKS SK spol.s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 27.08.2024 27.08.2024
Objednávka 47/2024 Údržba tlačiarne 91.20+61.20 s DPH 26.08.2024 Iveta Sokolová-OPTIMA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 03.09.2024
Objednávka 46/2024 Multifunkčné zariadenie 240,00 s DPH 26.08.2024 Iveta Sokolová-OPTIMA Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 02.09.2024
Faktúra 165/2024 Čípové prívesky 80,00 s DPH 45/2024 23.08.2024 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 23.08.2024 23.08.2024
Objednávka 45/2024 Čípové prívesky 80,00 s DPH 22.08.2024 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 23.08.2024
Faktúra 164/2024 Služby poč.siete,07-09/2024 150,00 s DPH Zmluva od 01.01.2015 20.08.2024 Združenie používateľov SADS SANET Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 22.08.2024 23.08.2024
Objednávka 44/2024 Reagencie 123.60+222.00 s DPH 20.08.2024 chromservis Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice Peter Fábry riaditeľ školy 23.08.2024
Faktúra 163/2024 Kancelársky a školský materiál 579,18 s DPH 43/2024 19.08.2024 S Trades s.r.o. Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice 20.08.2024 20.08.2024
zobrazené záznamy: 621-640/2897