|
Zmluva |
214202019
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
|
podľacenníka |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
Faktúra |
296/2019
|
Pokládka linolea v triedach ,na schodiskách
|
9 911.82 |
s DPH |
106/2019
|
|
19.12.2019 |
EK plast |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2019 |
14.01.2020 |
|
Faktúra |
281/2022
|
Školské lavice a stoličky
|
96/2022 |
s DPH |
96/2022
|
|
07.12.2022 |
Konimpex,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
07.12.2022 |
07.12.2022 |
|
Objednávka |
47/2024
|
Údržba tlačiarne
|
91.20+61.20 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
03.09.2024 |
|
Objednávka |
06/2020
|
VO-čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
8 800.00 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
Zmluva |
7/2019
|
Zmluva o obstaraní zájazdu
|
7 020.00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
18.12.2019 |
|
Faktúra |
10/2020
|
Dodávka tepelnej energie za 01/2020-záloha
|
7 003.76 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
16.01.2020 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.01.2020 |
28.01.2020 |
|
Objednávka |
37/2021
|
Čítame spolu/knihy
|
794.82+5.18 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Panta Rhei,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
13.07.2021 |
|
Faktúra |
245/2019
|
Nábytok do tried
|
6 946.68 |
s DPH |
83/2019
|
|
12.11.2019 |
L.Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
Objednávka |
87/2023
|
Montáž vrátnika
|
6 648.47 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
ALARMTEL SK s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
10.11.2023 |
|
Faktúra |
144/2022
|
ŠVP
|
6 572.00 |
s DPH |
Zmluva o obst. zájazdu 1/2022
|
|
16.06.2022 |
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
29.06.2022 |
08.07.2022 |
|
Faktúra |
264/2019
|
Dodávka tepelnej energie za 12/2019-záloha
|
6 403.32 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
03.12.2019 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
Faktúra |
39/2020
|
Lyžiarsky výcvik
|
6 396.00 |
s DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu 07/2019
|
|
24.02.2020 |
Detská rekreácia s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
26.02.2020 |
27.02.2020 |
|
Faktúra |
25/2020
|
Dodávka tepelnej energie za 02/2020-záloha
|
6 320.68 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
10.02.2020 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
17.02.2020 |
10.02.2020 |
|
Zmluva |
6/2019
|
Zmluva o dielo č. 6/2019
|
6 263.66 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
LPA Servis Košice s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
Peter Fábry |
riaditeľ školy |
|
26.11.2019 |
|
Faktúra |
283/2019
|
Rekonštrukcia šatní pri malej telocvični
|
6 263.66 |
s DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 26.11.2019
|
|
11.12.2019 |
LPA SERVIS Košice,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
Faktúra |
287/2024
|
Školská tabuľa
|
6 131.88 |
s DPH |
91/2024
|
|
19.12.2024 |
ŠKOLEX, spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
19.12.2024 |
20.12.2024 |
|
Faktúra |
03/2023
|
Dodávka tepelnej energie za 12/2022-vyúčtovanie
|
5 548.63 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
05.01.2023 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.01.2023 |
12.01.2023 |
|
Faktúra |
148/2020
|
Oprava potrubia
|
5 030.12 |
s DPH |
45/2020
|
|
22.07.2020 |
Matúš Kočiš |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
22.07.2020 |
22.07.2020 |
|
Faktúra |
237/2022
|
Rekonštrukcia potrubia Ú -1.etapa
|
59 273.90 |
s DPH |
ZOD č.4/2022
|
|
21.10.2022 |
DUCI s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.11.2022 |
21.10.2022 |