|
Faktúra |
51/2023
|
Hlasové služby
|
25,75 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 0911320331
|
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
45/2023
|
Tlač letákov
|
54,80 |
s DPH |
10/2023
|
|
03.03.2023 |
ORYX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
07.03.2023 |
|
Faktúra |
46/2023
|
Mesačný poplatok 02/2023
|
77,88 |
s DPH |
Slovak telekom,a.s.,BA 2028813015,0910660841
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
07.03.2023 |
|
Faktúra |
47/2023
|
Predmety k zápisu
|
142,20 |
s DPH |
14/2023
|
|
06.03.2023 |
Euroko spol.s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
07.03.2023 |
07.03.2023 |
|
Faktúra |
48/2023
|
Elektrina 02/2023
|
2 853,62 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
08.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
49/2023
|
Elektrina 02/2023
|
1 100,20 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
08.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
50/2023
|
Dodávka tepelnej energie za 02/2023-vyúčtovanie
|
17 326,25 |
s DPH |
Veolia Energia VS,s.r.o.,KE/37/22/2016
|
|
08.03.2023 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
52/2023
|
Mesačný poplatok 02/2023
|
155,50 |
s DPH |
Slovak tel.,a.s.,BA/0910897901,902,0911897903,904
|
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
59/2023
|
Balónová fotovýzdoba
|
100,00 |
s DPH |
18/2023
|
|
28.03.2023 |
Ing.ľ.Urban - Urban Produkcia |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
28.03.2023 |
28.03.2023 |
|
Faktúra |
53/2023
|
Tonery
|
139,20 |
s DPH |
15/2023
|
|
13.03.2023 |
KOFAX,s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Faktúra |
54/2023
|
Hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
16/2023
|
|
14.03.2023 |
DUMAR SK, s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
Faktúra |
55/2023
|
Tlačivá
|
158,81 |
s DPH |
11/2023
|
|
14.03.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
15.03.2023 |
|
Faktúra |
56/2023
|
Paušálny poplatok
|
15,89 |
s DPH |
Zmluva o pripojení č.07102448201
|
|
16.03.2023 |
Slovanet,a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
16.03.2023 |
|
Faktúra |
57/2023
|
Bez Kriedy/balíček
|
36,00 |
s DPH |
Zmluva o posk.služieb č.DBK/18/06/0446
|
|
20.03.2023 |
Komenský s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
|
21.03.2023 |
|
Faktúra |
58/2023
|
Služby CO a BOZP 1-3/2023
|
90,00 |
s DPH |
Zmluva 01/2013
|
|
22.03.2023 |
Ing.Vincent Haluška |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
Faktúra |
144/2023
|
Výplatné pásky
|
27,19 |
s DPH |
|
|
04.07.2023 |
Seyfor Slovensko ,a. s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
06.07.2023 |
|
Faktúra |
146/2023
|
UP/NIVAM
|
97,64 |
s DPH |
51/2023
|
|
06.07.2023 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
06.07.2023 |
12.07.2023 |
|
Faktúra |
09/2023
|
Elektrina 12/2022
|
1 095.98 |
s DPH |
VSE,a.s.,Košice/5100299723C
|
|
12.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
13.01.2023 |
12.01.2023 |
|
Faktúra |
232/2023
|
Poplatok za zber odpadov
|
20,00 |
s DPH |
76a/2023
|
|
18.10.2023 |
Nezisková organizácia RECYKLOHRY |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
Faktúra |
246/2023
|
Dodávka a montáž sušičov vlasov na plavárni
|
629,04 |
s DPH |
70/2023
|
|
26.10.2023 |
Klimavex a.s. |
Základná škola, Trebišovská 10, 040 11 Košice |
|
|
27.10.2023 |
27.10.2023 |